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        產銷對接 臺商餐飲公司 醫院食堂食材配送項目招標公告(原標題:產銷對接 臺商餐飲公司 醫院食堂食材配送項目)

        福建漳州 全部類型 2026年02月22日
        下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情
        產銷對接| 臺商餐飲公司 醫院食堂食材配送項目

        點擊登錄查看(以下簡稱“我司”)是區屬國企漳州臺商投資區資產運營集團有限公司權屬的專業化餐飲服務全資子公司。我們專注于為各級機關、企事業單位提供“一體化、標準化、精細化”的食堂運營服務。

        我司根據相應程序組織漳州市****

        一、項目名稱:漳州市第五醫院食堂食材配送項目

        二、項目編號:****

        三、采購內容及要求:

        四、供應商資格要求

        (一)基本條件:

        1.具有獨立承擔民事責任的能力;

        2.具有固定地址、門店或者攤位(非流動);

        3.能夠提供供貨清單及增值稅發票;

        4.近三年內在經營活動中沒有重大違法記錄。

        (二)特定條件:

        1.蔬菜類、肉類(禽肉、豬肉、牛羊肉等)、水產類供應商須具有有效的營業執照;

        2.副食品類、凍品類供應商須具有有效的營業執照、食品經營許可證。

        五、文件提交

        (一)根據上述資格要求,供應商應向我司提交的紙質版資格證明文件如下:

        1.有效的營業執照復印件;

        2.法人身份證正反面復印件(空白處簽名+聯系方式);

        3.開戶許可證(若有);

        4.食品經營許可證(若需要);

        5.證件合法性真實性承諾函(見附件1);

        6.近3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(見附件2)。

        (二)文件遞交截止時間:****下午17:30;

        (三)文件遞交地點:漳州臺商投資區農貿市場服務中心會議室門口投遞箱;

        (四)報價時間:待通知;

        (五)報價地點:漳州臺商投資區農貿市場服務中心會議室

        (六)我司信息

        采購人:點擊登錄查看

        地址:福建省漳州****

        聯系人:

        聯系電話:

        六、中選方式說明

        (一)合理低價法:以所有合格供應商報價的平均值作為基準價,報價最接近基準價的即為中選。若出現報價高于基準價、報價低于基準價均與基準價接近幅度相同,則選取低于基準價且最接近基準價的報價;

        (二)最低價:供應商總價報價全場最低即為中選;

        (三)若不同供應商出現相同報價,則采取抽簽方式隨機抽取成交供應商。

        七、報價及合作流程

        (一)我司對所有報名供應商的相關資料進行審閱,提出合格供應商名單;

        (二)我司決定現場報價時間后通知合格供應商前來報價;

        (三)報價周期為2026年3月;

        (四)報價當日,所有合格供應商到現場填寫《供應商報價表》(見附件3)提交至我司。我司統計各合格供應商報價,當場公布價格排序。排名第一為成交供應商,排名第二為備選供應商;

        (五)我司對成交供應商進行實地走訪,調查其基本資質、服務質量等情況。若發現成交供應商資質不符合,則取消該成交供應商資格,由備選供應商替補成為成交供應商。實地走訪完成后,我司在公眾號上發布成交公告;

        (六)我司與成交供應商簽訂成交合同,內容包括成交價格、有效期、付款方式、供貨要求及考核事項等。同時簽署廉政承諾書,如供貨期間出現違反廉政承諾的行為,在結算貨款時將扣除合同金額的5%作為違約金,并且暫停合作三個月;

        (七)我司采購人員根據每日食材需求用量,提前至少一天向供應商下單,供應商配合做好配送服務;

        (八)物資到貨后,我司驗貨小組人員與供應商送貨人員共同進行驗收。供應商需提供食材檢驗合格證明材料(蔬菜類提供農殘檢驗報告、畜禽肉類提供動物檢疫合格證明、獸藥殘留檢測報告,副食品類、凍品類提供食品合格證),若與本批次食品不符,我司有權拒收。供應商出現質量未達標,無條件更換至達標。出現“短斤少兩”情況,凈菜率、凈貨率達不到要求的,經現場驗收查出的,每次扣罰200元,按符合要求的實際貨物數量結算貨款;超過3次的,我司有權終止合同。未經我司同意,供貨數量高于計劃的2%的,超出部分不予結算;

        (九)驗收合格后,驗收人員在送貨單上注明驗收結果,并簽字確認。對于驗收不合格的物資,驗收人員應及時與供應商溝通,要求供應商換貨、補貨或退貨,并做好相關記錄;

        (十)貨款按月結算。供應商應于每月5日前向我司提供上月供貨總額全額增值稅發票和我方驗收人員簽字確認的供貨清單。原則上,上月的貨款在下月的15日左右以轉賬形式支付。

        八、本次采購活動的最終解釋權歸我司所有。

        附件:1. 證件合法性真實性承諾函

        2. 近3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明

        3. 供應商報價表



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