點擊登錄查看2026年部門預算
目 錄
第一部分:部門概況
第二部分:點擊登錄查看2026年部門預算情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:點擊登錄查看2026年部門預算報表
第一部分:部門概況
一、主要職責
1.審判法律規定應由本院管轄的和其認為應當由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。
2.審判法律規定由本院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件。
3.審理上級人民法院指令再審、本院依照審判監督程序提起再審以及由玉林市人民檢察院按照審判監督程序提起抗訴的案件。
4.受理不服下級人民法院裁判生效的各類申訴和再審申請案件,對其中確有錯誤的,提審或指令下級人民法院再審。
5.審判上級人民法院交由審判的刑事、民事、行政等案件。
6.依法行使司法決定權和司法執行權。執行本院作為一審判決的生效案件及對下級人民法院的執行案件進行業務上監督、指導和工作上的統一協調、指揮。
7.依法決定國家賠償。
8.對下級人民法院行使案件指定管轄權。
9.監督和指導本市基層人民法院的審判工作。
10.依法決定評估、拍賣事項。
11.調查研究審判工作中的法律政策適用及其他疑難問題,總結審判工作經驗。
12.根據審判工作情況對相關部門提出司法建議。
13.組織和指導全市****
14.領導全市人民法院的監察工作。
15.領導全市人民法院司法警察工作。
16.參與社會治安綜合治理工作,在審判工作中宣傳法制,教育公民自覺遵守憲法和法律。
17.管理本院的司法行政事務,指導基層人民法院物質裝備和基礎設施建設。
18.管理本院直屬的社會團體。
19.承辦其他應由本院負責的工作。
二、機構設置情況
點擊登錄查看下轄玉州區人民法院、福綿區人民法院、北流市人民法院、容縣人民法院、陸川縣人民法院、博白縣人民法院、興業縣人民法院共7個基層法院,點擊登錄查看機關本級內設辦公室、政治部(內設組織人事科、綜合科、教育培訓科)、審判管理辦公室、立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、少年刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、行政審判庭(賠償委員會辦公室)、審判監督庭、執行局(內設綜合管理科、執行一庭、執行二庭)、研究室、司法警察支隊、督察室、執行裁判庭、司法行政裝備管理科共18個職能部門。
第二部分:點擊登錄查看2026年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
我部門總收入27659.45萬元,總****27659.45萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。總收入較上年減少1712.6萬元,減少5.83%。總****較上年減少1712.6萬元,減少5.83%,主要原因是根據我市關于落實“過緊日子”的要求,減少項目****,優化****結構。
二、部門預算收入總體情況說明
我部門總收入27659.45萬元,較上年減少1712.6萬元,減少5.83%,主要原因是落實“過緊日子”的要求,減少財政撥款預算。部門收入主要包括:一般公共預算收入27659.45萬元,同比減少1007.6萬元,減少3.51%;政府性基金預算收入0萬元,同比減少705萬元,減少100%,主要原因是本年度減少政府性基金預算財政撥款收入;國有資本經營預算收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%;財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%。
三、部門預算****總體情況說明
我部門總****27659.45萬元,較上年減少1712.6萬元,減少5.83%,主要原因是根據我市關于落實“過緊日子”的要求,優化****結構,減少項目****。
(一)按****結構分類劃分
1.基本****20440.56萬元,同比增加1660.35萬元,增長8.84%。
2.項目****7218.89萬元,同比減少3372.95萬元,減少31.84%,主要原因是本年度繼續落實“過緊日子”政策,減少項目****。
(二)按****功能分類科目劃分
1.公共安全****類****20286.32萬元,同比減少1831.61萬元,減少8.28%。
2.社會保障和就業****類****3943.18萬元,同比增加534.83萬元,增長15.69%。主要原因是社保繳費基數調整。
3.衛生健康****類****1669.87萬元,同比增加71.33萬元,增長4.46%。
4.住房保障****類****1760.08萬元,同比增加217.85萬元,增長14.13%。主要原因住房公積金基數調整。
四、政府性基金預算****情況說明
我部門政府性基金預算****共0萬元,較上年減少705萬元,減少100%,主要原因是本年度未安排政府性基金預算****項目。
五、國有資本經營預算****情況說明
我部門2026年度無國有資本經營預算預算。
六、一般公共預算“三公”經費****情況說明
我部門2026年一般公共預算安排的“三公”經費****預算389.8萬元,同口徑比2025年減少82.9萬元,下降17.54%,具體如下:
(一)因公出國(境)費2026年預算安排0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。
(二)公務用車購置及運行費2026年預算安排317.1萬元,比上年減少73.5萬元,下降18.82%,其中:
公務用車購置費2026年預算安排115萬元,比上年增加36萬元,增長45.57%,增加的主要原因是隨著案件數的增長,現有公務用車滿負荷運行,車輛年限久遠、車輛維修率高,難以保障審判業務的順利開展。
公務用車運行維護費2026年預算安排202.1萬元,比上年減少109.5萬元,下降35.14%,減少的主要原因是根據我市關于落實“過緊日子”要求,縮減公務用車運行維護****。
(三)公務接待費2026年預算安排30.5萬元,比上年減少5.2萬元,下降14.57%,減少的主要原因是根據我市關于落實“過緊日子”要求,縮減公務接待預算****。
七、機關運行經費安排情況說明
我部門機關(事業單位)運行經費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。我部門2026年機關運行經費預算2871.75萬元,較上年增加59.58萬元,增長2.12%,主要原因是人員數量的增長。
八、政府采購預算安排情況說明
我部門2026年政府采購預算總金額2549.77萬元。其中:貨物類采購1889.14萬元、工程類采購0萬元、服務類采購660.64萬元。
九、國有資產占用情況說明
截至****,本部門共有車輛122輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車121輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備16臺(套)。
十、預算績效目標情況說明
我部門2026年所有項目****全面實施績效目標管理,涉及項目18個,預算資金7218.89萬元;對下轉移支付項目0個,預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。
(二)重點項目預算績效目標說明。
| 項目名稱 | 預算數(單位:萬元) | 績效目標 |
| 財政資金聘用編外人員經費 | 555.2 | 保證聘用人員福利待遇的發放,保障審判業務的開展。 |
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、基本****:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員****和公用****。
六、項目****:指在基本****之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的****。
七、經營****:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的****。
八、“三公”經費:納入市****
九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:點擊登錄查看2026年部門預算報表
| 預算公開01表 | |||
| 部門收支總體情況表 | |||
| 單位: 萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算數 | 項 目(按****功能科目分類) | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款 | 27,659.45 | 一、一般公共服務**** | |
| (一)上級補助 | 4,217.00 | 二、外交**** | |
| (二)本級 | 23,442.45 | 三、國防**** | |
| (三)一般債券收入 | 四、公共安全**** | 20,286.32 | |
| 二、政府性基金預算 | 五、教育**** | ||
| (一)上級補助 | 六、科學技術**** | ||
| (二)本級 | 七、文化旅游體育與傳媒**** | ||
| (三)專項債券收入 | 八、社會保障和就業**** | 3,943.18 | |
| 三、國有資本經營預算 | 九、衛生健康**** | 1,669.87 | |
| (一)上級補助 | 十、節能環保**** | ||
| (二)本級 | 十一、城鄉社區**** | ||
| 四、財政專戶管理資金 | 十二、農林水**** | ||
| 五、單位資金 | 十三、交通運輸**** | ||
| (一)事業收入 | 十四、資源勘探工業信息等**** | ||
| (二)事業單位經營收入 | 十五、商業服務業等**** | ||
| (三)上級補助收入 | 十六、金融**** | ||
| (四)附屬單位上繳收入 | 十七、援助其他地區**** | ||
| (五)其他收入 | 十八、自然資源海洋氣象等**** | ||
| 十九、住房保障**** | 1,760.08 | ||
| 二十、糧油物資儲備**** | |||
| 二十一、國有資本經營預算**** | |||
| 二十二、災害防治及應急管理**** | |||
| 二十三、其他**** | |||
| 二十四、債務付息**** | |||
| 二十五、債務發行費用**** | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 27,659.45 | 本 年 支 出 合 計 | 27,659.45 |
| 上年結轉結余 | 結轉下年**** | ||
| 收 入 總 計 | 27,659.45 | 支 出 總 計 | 27,659.45 |
| 預算公開02表 | ||||||||||||||
| 部門收入總體情況表 | ||||||||||||||
| 單位: 萬元 | ||||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 合計 | 27,659.45 | 27,659.45 | 27,659.45 | |||||||||||
| 112 | 法院部門 | 27,659.45 | 27,659.45 | 27,659.45 | ||||||||||
| 112001 | 廣西壯族自治區點擊登錄查看 | 5,311.45 | 5,311.45 | 5,311.45 | ||||||||||
| 112002 | 興業縣人民法院 | 2,568.91 | 2,568.91 | 2,568.91 | ||||||||||
| 112003 | 陸川縣人民法院 | 3,488.82 | 3,488.82 | 3,488.82 | ||||||||||
| 112004 | 玉林市福綿區人民法院 | 1,756.20 | 1,756.20 | 1,756.20 | ||||||||||
| 112005 | 容縣人民法院 | 2,936.97 | 2,936.97 | 2,936.97 | ||||||||||
| 112006 | 玉林市玉州區人民法院 | 3,872.47 | 3,872.47 | 3,872.47 | ||||||||||
| 112007 | 博白縣人民法院 | 3,900.05 | 3,900.05 | 3,900.05 | ||||||||||
| 112008 | 北流市人民法院 | 3,824.57 | 3,824.57 | 3,824.57 | ||||||||||
| 預算公開03表 | |||||||||||
| 部門****總體情況表 | |||||||||||
| 單位: 萬元 | |||||||||||
| 科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 本年**** | ||||||||
| 合計 | 基本**** | 項目**** | |||||||||
| 小計 | 運轉履職類項目 | 重大政策類項目 | 特定監控類項目 | 專項事業類項目 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 合計 | 27,659.45 | 20,440.56 | 7,218.89 | 4,188.89 | 3,030.00 | ||||||
| 112 | 法院部門 | 27,659.45 | 20,440.56 | 7,218.89 | |||||||
| 112001 | 廣西壯族自治區點擊登錄查看 | 5,311.45 | 3,949.25 | 1,362.20 | |||||||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 3,216.76 | 2,661.56 | 555.20 | 555.20 | ||||
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事務 | 640.00 | 640.00 | 50.00 | 590.00 | ||||
| 204 | 99 | 02 | 國家司法救助**** | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 32.81 | 32.81 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 421.78 | 421.78 | ||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 210.89 | 210.89 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 168.71 | 168.71 | ||||||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 134.52 | 134.52 | ||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療**** | 2.64 | 2.64 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 316.34 | 316.34 | ||||||
| 112002 | 興業縣人民法院 | 2,568.91 | 1,973.31 | 595.60 | |||||||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 1,467.95 | 1,224.35 | 243.60 | 243.60 | ||||
| 204 | 05 | 99 | 其他法院**** | 352.00 | 352.00 | 352.00 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 39.80 | 39.80 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 241.10 | 241.10 | ||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 120.55 | 120.55 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 97.95 | 97.95 | ||||||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 68.72 | 68.72 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 180.83 | 180.83 | ||||||
| 112003 | 陸川縣人民法院 | 3,488.82 | 2,720.03 | 768.79 | |||||||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 2,570.91 | 1,802.12 | 768.79 | 768.79 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 5.60 | 5.60 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 307.12 | 307.12 | ||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 153.56 | 153.56 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 124.77 | 124.77 | ||||||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 96.53 | 96.53 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 230.34 | 230.34 | ||||||
| 112004 | 玉林市福綿區人民法院 | 1,756.20 | 1,227.60 | 528.60 | |||||||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 1,052.90 | 791.30 | 261.60 | 261.60 | ||||
| 204 | 05 | 99 | 其他法院**** | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 147.58 | 147.58 | ||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 73.79 | 73.79 | ||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業**** | 0.92 | 0.92 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 59.03 | 59.03 | ||||||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 38.31 | 38.31 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 110.68 | 110.68 | ||||||
| 112005 | 容縣人民法院 | 2,936.97 | 2,111.22 | 825.75 | |||||||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 1,053.06 | 1,053.06 | ||||||
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事務 | 1,158.46 | 332.71 | 825.75 | 302.75 | 523.00 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 71.06 | 71.06 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 220.47 | 220.47 | ||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 110.23 | 110.23 | ||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業**** | 1.38 | 1.38 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 88.19 | 88.19 | ||||||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 68.77 | 68.77 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 165.35 | 165.35 | ||||||
| 112006 | 玉林市玉州區人民法院 | 3,872.47 | 2,764.29 | 1,108.18 | |||||||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 2,212.58 | 1,617.40 | 595.18 | 595.18 | ||||
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事務 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 104.15 | 104.15 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 351.61 | 351.61 | ||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 175.81 | 175.81 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 140.65 | 140.65 | ||||||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 110.97 | 110.97 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 263.71 | 263.71 | ||||||
| 112007 | 博白縣人民法院 | 3,900.05 | 2,887.28 | 1,012.77 | |||||||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 2,829.61 | 1,816.84 | 1,012.77 | 1,012.77 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 87.48 | 87.48 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 330.32 | 330.32 | ||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 165.16 | 165.16 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 132.13 | 132.13 | ||||||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 105.55 | 105.55 | ||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療**** | 2.06 | 2.06 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 247.74 | 247.74 | ||||||
| 112008 | 北流市人民法院 | 3,824.57 | 2,807.57 | 1,017.00 | |||||||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 2,785.09 | 1,768.09 | 1,017.00 | 399.00 | 618.00 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 71.77 | 71.77 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 326.79 | 326.79 | ||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 163.40 | 163.40 | ||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業**** | 2.04 | 2.04 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 130.72 | 130.72 | ||||||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 99.67 | 99.67 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 245.09 | 245.09 | ||||||
| 預算公開04表 | |||
| 財政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位: 萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算數 | 項 目(按****功能科目分類) | 預算數 |
| 一、本年收入 | 27,659.45 | 一、本年**** | 27,659.45 |
| (一)一般公共預算 | 27,659.45 | (一)一般公共服務**** | |
| 1、上級補助 | 4,217.00 | (二)外交**** | |
| 2、本級 | 23,442.45 | (三)國防**** | |
| 3、一般債券收入 | (四)公共安全**** | 20,286.32 | |
| (二)政府性基金預算 | (五)教育**** | ||
| 1、上級補助 | (六)科學技術**** | ||
| 2、本級 | (七)文化旅游體育與傳媒**** | ||
| 3、專項債券收入 | (八)社會保障和就業**** | 3,943.18 | |
| (三)國有資本經營預算 | (九)衛生健康**** | 1,669.87 | |
| 1、上級補助 | (十)節能環保**** | ||
| 2、本級 | (十一)城鄉社區**** | ||
| 二、上年結轉結余 | (十二)農林水**** | ||
| (一)一般公共預算 | (十三)交通運輸**** | ||
| (二)政府性基金預算 | (十四)資源勘探工業信息等**** | ||
| (三)國有資本經營預算 | (十五)商業服務業等**** | ||
| (十六)金融**** | |||
| (十七)援助其他地區**** | |||
| (十八)自然資源海洋氣象等**** | |||
| (十九)住房保障**** | 1,760.08 | ||
| (二十)糧油物資儲備**** | |||
| (二十一)國有資本經營預算**** | |||
| (二十二)災害防治及應急管理**** | |||
| (二十三)其他**** | |||
| (二十四)債務付息**** | |||
| (二十五)債務發行費用**** | |||
| 二、結轉下年**** | |||
| 收 入 總 計 | 27,659.45 | 支 出 總 計 | 27,659.45 |
| 預算公開05表 | |||||||||
| 一般公共預算****情況表 | |||||||||
| 單位: 萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 本年一般公共預算**** | ||||||
| 合計 | 基本**** | 項目**** | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 合計 | 27,659.45 | 20,440.56 | 17,568.80 | 2,871.75 | 7,218.89 | ||||
| 112 | 法院部門 | 27,659.45 | 20,440.56 | 17,568.80 | 2,871.75 | 7,218.89 | |||
| 112001 | 廣西壯族自治區點擊登錄查看 | 5,311.45 | 3,949.25 | 3,371.58 | 577.67 | 1,362.20 | |||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 3,216.76 | 2,661.56 | 2,083.89 | 577.67 | 555.20 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事務 | 640.00 | 640.00 | ||||
| 204 | 99 | 02 | 國家司法救助**** | 167.00 | 167.00 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 421.78 | 421.78 | 421.78 | |||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 210.89 | 210.89 | 210.89 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 168.71 | 168.71 | 168.71 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | |||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療**** | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 316.34 | 316.34 | 316.34 | |||
| 112002 | 興業縣人民法院 | 2,568.91 | 1,973.31 | 1,687.24 | 286.07 | 595.60 | |||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 1,467.95 | 1,224.35 | 938.28 | 286.07 | 243.60 | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院**** | 352.00 | 352.00 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 241.10 | 241.10 | 241.10 | |||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 120.55 | 120.55 | 120.55 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 68.72 | 68.72 | 68.72 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 180.83 | 180.83 | 180.83 | |||
| 112003 | 陸川縣人民法院 | 3,488.82 | 2,720.03 | 2,359.96 | 360.07 | 768.79 | |||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 2,570.91 | 1,802.12 | 1,442.05 | 360.07 | 768.79 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 307.12 | 307.12 | 307.12 | |||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 153.56 | 153.56 | 153.56 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 124.77 | 124.77 | 124.77 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 230.34 | 230.34 | 230.34 | |||
| 112004 | 玉林市福綿區人民法院 | 1,756.20 | 1,227.60 | 1,063.12 | 164.48 | 528.60 | |||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 1,052.90 | 791.30 | 626.81 | 164.48 | 261.60 | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院**** | 267.00 | 267.00 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 147.58 | 147.58 | 147.58 | |||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 73.79 | 73.79 | 73.79 | |||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業**** | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | |||
| 112005 | 容縣人民法院 | 2,936.97 | 2,111.22 | 1,799.20 | 312.02 | 825.75 | |||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 1,053.06 | 1,053.06 | 1,053.06 | |||
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事務 | 1,158.46 | 332.71 | 20.69 | 312.02 | 825.75 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 71.06 | 71.06 | 71.06 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 220.47 | 220.47 | 220.47 | |||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 110.23 | 110.23 | 110.23 | |||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業**** | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 68.77 | 68.77 | 68.77 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 165.35 | 165.35 | 165.35 | |||
| 112006 | 玉林市玉州區人民法院 | 3,872.47 | 2,764.29 | 2,402.23 | 362.06 | 1,108.18 | |||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 2,212.58 | 1,617.40 | 1,255.34 | 362.06 | 595.18 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事務 | 513.00 | 513.00 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 104.15 | 104.15 | 104.15 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 351.61 | 351.61 | 351.61 | |||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 175.81 | 175.81 | 175.81 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 140.65 | 140.65 | 140.65 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 110.97 | 110.97 | 110.97 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 263.71 | 263.71 | 263.71 | |||
| 112007 | 博白縣人民法院 | 3,900.05 | 2,887.28 | 2,460.97 | 426.31 | 1,012.77 | |||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 2,829.61 | 1,816.84 | 1,390.53 | 426.31 | 1,012.77 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 87.48 | 87.48 | 87.48 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 330.32 | 330.32 | 330.32 | |||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 165.16 | 165.16 | 165.16 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 132.13 | 132.13 | 132.13 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 105.55 | 105.55 | 105.55 | |||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療**** | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 247.74 | 247.74 | 247.74 | |||
| 112008 | 北流市人民法院 | 3,824.57 | 2,807.57 | 2,424.50 | 383.07 | 1,017.00 | |||
| 204 | 05 | 01 | 行政運行 | 2,785.09 | 1,768.09 | 1,385.02 | 383.07 | 1,017.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 326.79 | 326.79 | 326.79 | |||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費**** | 163.40 | 163.40 | 163.40 | |||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業**** | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 130.72 | 130.72 | 130.72 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 245.09 | 245.09 | 245.09 | |||
| 預算公開06表 | |||||
| 一般公共預算基本****情況表 | |||||
| 單位: 萬元 | |||||
| 部門預算****經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本**** | ||||
| 類 | 款 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 20,440.56 | 17,568.80 | 2,871.75 | ||
| 301 | 工資福利**** | 16,966.04 | 16,966.04 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 4,469.28 | 4,469.28 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 2,978.67 | 2,978.67 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 2,561.44 | 2,561.44 | |
| 301 | 08 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 2,346.77 | 2,346.77 | |
| 301 | 09 | 職業年金繳費 | 1,173.39 | 1,173.39 | |
| 301 | 10 | 職工基本醫療保險繳費 | 938.71 | 938.71 | |
| 301 | 11 | 公務員醫療補助繳費 | 723.03 | 723.03 | |
| 301 | 12 | 其他社會保障繳費 | 14.67 | 14.67 | |
| 301 | 13 | 住房公積金 | 1,760.08 | 1,760.08 | |
| 302 | 商品和服務**** | 2,821.07 | 2,821.07 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 215.32 | 215.32 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 6.30 | 6.30 | |
| 302 | 05 | 水費 | 35.00 | 35.00 | |
| 302 | 06 | 電費 | 299.50 | 299.50 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 171.50 | 171.50 | |
| 302 | 09 | 物業管理費 | 80.00 | 80.00 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 78.00 | 78.00 | |
| 302 | 13 | 維修(護)費 | 117.00 | 117.00 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 1.00 | 1.00 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 1.20 | 1.20 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 31.00 | 31.00 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 30.50 | 30.50 | |
| 302 | 26 | 勞務費 | 25.00 | 25.00 | |
| 302 | 28 | 工會經費 | 293.35 | 293.35 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 119.10 | 119.10 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 788.54 | 788.54 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務**** | 528.77 | 528.77 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 602.76 | 602.76 | ||
| 303 | 02 | 退休費 | 568.14 | 568.14 | |
| 303 | 05 | 生活補助 | 33.43 | 33.43 | |
| 303 | 09 | 獎勵金 | 1.19 | 1.19 | |
| 310 | 資本性**** | 50.68 | 50.68 | ||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 50.68 | 50.68 | |
| 預算公開07表 | |||||||||||||
| 財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費****情況表 | |||||||||||||
| 單位: 萬元 | |||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 資金性質 | 總計 | “三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 小計 | 本級資金安排 | 上級補助資金安排 | |||||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 合計 | 389.80 | 347.60 | 317.10 | 115.00 | 202.10 | 30.50 | 1.20 | 41.00 | 31.00 | 10.00 | |||
| 112 | 法院部門 | 389.80 | 347.60 | 317.10 | 115.00 | 202.10 | 30.50 | 1.20 | 41.00 | 31.00 | 10.00 | ||
| 112001 | 廣西壯族自治區點擊登錄查看 | 一般公共預算資金 | 110.60 | 100.40 | 95.60 | 45.00 | 50.60 | 4.80 | 1.20 | 9.00 | 9.00 | ||
| 112002 | 興業縣人民法院 | 一般公共預算資金 | 32.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 112003 | 陸川縣人民法院 | 一般公共預算資金 | 44.50 | 39.50 | 36.50 | 27.00 | 9.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 112004 | 玉林市福綿區人民法院 | 一般公共預算資金 | 25.00 | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 112005 | 容縣人民法院 | 一般公共預算資金 | 39.00 | 35.00 | 31.00 | 18.00 | 13.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 112006 | 玉林市玉州區人民法院 | 一般公共預算資金 | 45.70 | 40.70 | 38.00 | 38.00 | 2.70 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 112007 | 博白縣人民法院 | 一般公共預算資金 | 44.00 | 39.00 | 33.00 | 33.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 112008 | 北流市人民法院 | 一般公共預算資金 | 49.00 | 44.00 | 40.00 | 25.00 | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 預算公開08表 | |||||||
| 政府性基金預算****情況表 | |||||||
| 單位: 萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 本年政府性基金預算**** | ||||
| 合計 | 基本**** | 項目**** | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 預算公開09表 | |||||||
| 國有資本經營預算****情況表 | |||||||
| 單位: 萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 本年國有資本經營預算**** | ||||
| 合計 | 基本**** | 項目**** | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 預算公開10表 | ||||||||||||||
| 項目績效目標公開表 | ||||||||||||||
| 單位: 萬元 | ||||||||||||||
| 序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 項目名稱 | 預算資金總額 | 年度績效目標 | 數量指標 | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益指標 | 社會效益指標 | 生態效益指標 | 可持續效益指標 | 服務對象滿意度指標 |
| 1 | ||||||||||||||
| 112 | 法院部門 | 7,218.89 | ||||||||||||
| 112001 | 廣西壯族自治區點擊登錄查看 | 法院其他運轉經費 | 50.00 | 法院其他運轉經費保障法院工作的全面開展,提升法治社會影響力。 | 全年受理案件數(≥6500件) 全年購置設備(≥20套) | 全年案件受理結案率(>80%) 全年設備采購合格率(≥95%) | 案件受理結案及時率(≥80%) 項目開展及時率(≥80%) | 預算執行率(≥80%) | 司法公信力(有力提升) | 當事人滿意度(≥90%) | ||||
| 112001 | 廣西壯族自治區點擊登錄查看 | 財政 資金聘用編外人員經費 | 555.20 | 保證聘用人員福利待遇的發放,保障審判業務的開展 | 聘用人員人數(≥100人) | 聘用人員年度考核合格率(≥95%) | 聘用人員考核及時率(≥90%) | 預算執行率(≥90%) | 聘用人員保障審判業務順利開展,提升法治影響力(有力提升) | 聘用人員滿意度(≥90%) | ||||
| 112002 | 興業縣人民法院 | 財政資金聘用編外人員經費 | 243.60 | 2026年聘用人員資金,編外聘用人員87人,分配如下:書記員40人,協警29人,司機3人,技術人員3人,文職1人,保潔(含法庭)5人,食堂3人,門衛3人。標準:書記員、協警6.3萬/人,司機、技術員、文職5.5萬/人,保潔、食堂、門衛5萬/人,全年合計505萬。 | 聘用人員數量(≤90人) | 工資發放率(=100%) | 按月發放(按月發放) | 財政資金聘用編外人員經費超支率(≤0%) | 更好的發揮基層法院的職能、服務群眾(更好的發揮基層法院的職能、服務群眾) | 人民群眾對法院工作的滿意度(≥90%) | ||||
| 112003 | 陸川縣人民法院 | 財政 資金聘用編外人員經費 | 241.79 | 財政資金聘用編制外人員經費工資福利項目**** | 經費支付聘用員工數量(≥100人) | 聘用員工考核合格率(≥100%) | 經費****時間(按月按時支付) | 項目總額(=****元) | 聘用員工穩定率(≥90%) | 聘用員工滿意度(≥100%) | ||||
| 112004 | 玉林市福綿區人民法院 | 財政資金聘用編外人員經費 | 261.60 | 2026年聘用人員工資、社保、節假日值班費預算355.03萬元。 | 財政資金聘用編外人員(=88人) | 資金撥付及時率(≥90%) | 項目完成時效(≤1年) | 財政資金聘用編外人員經費總額(=****元) | 保障編外聘用人員福利待遇情況(較上年有所提升) | 干警滿意度(≥90%) | ||||
| 112005 | 容縣人民法院 | 財政 資金聘用編外人員經費 | 302.75 | 通過保障聘用人員經費,提高工作人員的工作積極性,達到提高工作效率的預期目的 | 聘用人員數量(≥90人) | 聘用編外人員年度考核合格率(≥95%) | 聘用編外人員考核及時率(=100%) | 預算超支率(≤0%) | 保障辦案業務正常開展(持續保障) | 聘用人員滿意度(≥90%) | ||||
| 112006 | 玉林市玉州區人民法院 | 財政資金聘用編外人員經費 | 569.18 | 保障聘用人員經費,支持年辦案20000件以上。 | 聘用編外人員數量(≥150名) | 聘用編外人員年度考核合格率(≥95%) | 聘用編外人員考核及時率(=100%) | 預算超支率(≤0%) | 聘用編外人員流失率(≤5%) 部門工作正常開展保障(保障部門工作正常開展) | 聘用編外人員滿意度(≥90百分比) | ||||
| 112006 | 玉林市玉州區人民法院 | 法院其他運行經費 | 26.00 | 年支持辦案20000件 | 支持年辦案數量(≥20000件) | 供電及時率(≥95%) | ****及時率(=100%) | 預算超支率(≤0%) | 部門工作正常開展保障率(≥95%) | 支持辦案數量(≥20000件) | 干警滿意度(≥95%) | |||
| 112007 | 博白縣人民法院 | 財政資金 聘用編外人員經費 | 352.77 | 保障編外人員經費 | 經費支付聘用人員人數(≥120人) | 聘用編外人員年度考核合格率(≥98%) | 聘用編外人員考核及時率(=100%) | 人均經費標準(≥3萬元) | 部門工作正常開展保障率(≥95%) | 聘用編外人員滿意度(≥90%) | ||||
| 112008 | 北流市人民法院 | 財政資金聘用編外人員經費 | 399.00 | 按實際情況,完成財政撥款****。 | 聘用人員人數(≥110人) | 聘用人員 年度考核合格率(≥90%) | 聘用人員 年度考核及時率(≥90%) | 預算超支率(≤0%) | 保障聘用人員工資(與往年持平) | 聘用人員滿意度(≥90%) | ||||
| 預算公開11表 | ||||||||||||||
| 對下轉移支付項目績效目標公開表 | ||||||||||||||
| 單位: 萬元 | ||||||||||||||
| 序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 項目名稱 | 預算資金總額 | 年度績效目標 | 數量指標 | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益指標 | 社會效益指標 | 生態效益指標 | 可持續效益指標 | 服務對象滿意度指標 |
當前位置:









