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        云南省煤田地質局2025年部門預算公開說明

        云南昆明 全部類型 2026年04月17日
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        點擊登錄查看2025年預算公開目錄

        第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預算單位基本情況

        三、預算單位收入情況

        四、預算單位支出情況

        五、省對下專項轉移支付情況

        六、政府采購預算情況

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        八、重點項目預算績效目標情況

        九、其他公開信息

        第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表

        一、部門財務收支預算總表

        二、部門收入預算表

        三、部門支出預算表

        四、部門財政撥款收支預算總表

        五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

        六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

        七、部門基本支出預算表

        八、部門項目支出預算表

        九、部門項目支出績效目標表

        十、部門政府性基金預算支出預算表

        十一、部門政府采購預算表

        十二、部門政府購買服務預算表

        十三、省對下轉移支付預算表

        十四、省對下轉移支付績效目標表

        十五、新增資產配置表

        十六、中央轉移支付補助項目支出預算表

        十七、部門項目中期規劃預算表

        點擊登錄查看2025年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        承擔國家和全省公益性地勘任務;組織開展煤炭及煤層氣、頁巖氣、油頁巖、干熱巖等有機礦產地質勘查、開發和研究工作,負責所屬煤田地質勘查單位的行政和黨建工作。

        (二)機構設置情況

        我部門共設置8個內設機構,包括:黨政辦公室、紀檢監察(審計)處、組織人事處、財務處、安監工程處、綜合處、地質處、科技處。

        所屬單位5個,分別是:

        1.云南省一四三煤田地質勘探隊,地址:曲靖市****

        2.云南省一九八煤田地質勘探隊,地址:昆明市東郊小石壩,內設機構:黨政辦公室、黨群工作部、財務科、總工辦、產業發展辦、紀檢監察室、工會、地質技術院、礦山技術院、工程技術院、基地服務部、市場拓展部、煤礦技術研究中心、煤伴生礦產產品研究中心;

        3.云南省一九九煤田地質勘探隊,地址:楚雄市****

        4.云南省煤炭地質勘查院,地址:昆明市東郊大石壩,內設機構:黨政辦公室、經營管理部、勞資財務部、安全生產技術部、物業部、地質工程分院、測繪隊、勘測隊、水文物探中心、氣體礦產中心、礦山技術分院;

        5.云南省煤炭產品質量檢驗站,地址:曲靖市****

        (三)重點工作概述

        1.優化實施綠色煤炭資源勘查。要著力推動傳統產業高端化、綠色化,持續加大煤田地質勘查的技術人才、資金裝備、質量體系等方面的建設。對全局煤田地質勘查力量重新進行整合,增強優勢,降低內耗,提升形象,樹立品牌。加大重點產煤州(市)縣(區)地質調查力度,開展保留煤礦現狀調查、改擴建資源補充勘探,重點煤礦區資源調查核實、評價,形成新的煤炭資源支撐。著力服務露天煤礦建設,井工煤礦改露天開采的技術支持,推進全省煤炭產能增儲上產。

        2.穩步推進煤層氣(煤礦瓦斯)資源勘探開發。開展高突煤礦區、關閉(廢棄)煤礦區瓦斯地面抽采和典型礦區煤系地層氣探采一體先導性試驗,推進全省高突煤礦瓦斯地面抽采治理利用示范建設。

        3.加快推進頁巖氣資源調查評價選區。爭取資金推動曲靖、楚雄、大理—麗江、保山、紅河重點區塊優先區域開展頁巖氣資源調查評價工作。運用新一輪找礦戰略行動頁巖氣項目續做研究及項目實施,開展課題研究頁巖氣構造評價、儲層評價、區塊優選工作,爭取申請前期調查評價資金支持。

        4.積極探索地熱(干熱巖)資源調查研究評價。跟蹤關注國內地熱能(干熱巖)工作進展,初步摸清全省干熱巖資源潛力及分布,優選出勘探開發有利區塊,推進地熱(干熱巖)基礎理論、勘查技術、工藝材料等研究。探索干熱巖勘探開發利用前期工作,優選調查評價區塊,推動央企駐滇能源企業在保山、大理等地熱能(干熱巖)開發利用示范取得實質進展。

        5.大力拓展大地質延伸產業經濟。立足地質災害施工,地質災害勘查、設計、評估資質,主攻地質災害精準化調查、地質災害治理、礦山技術服務、煤礦地質災害危險性評估等工程項目,兼顧礦山技術服務、工程勘察、施工、設計等業務,進一步提升地質災害板塊產業經濟體量、工程勘察板塊經濟規模,做大做強礦山技術服務產業經濟。

        6.持續推進檢驗檢測平臺建設。緊扣壯大資源經濟,持續加強煤炭供用雙方以外的第三方檢測平臺建設,為用煤供煤雙方出具公正權威的煤質檢測結果,推進煤質檢測檢驗等產業做穩做實。

        二、預算單位基本情況

        我部門編制2025年部門預算單位共6個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位0個;定額補助單位6個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止2024年12月統計,部門基本情況如下:

        在職人員編制745人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制745人。在職實有464人,其中:財政全額保障0人,財政差額補助464人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

        離退休人員1545人,其中:離休3人,退休1542人。

        車輛編制31輛,實有車輛6輛。

        三、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        2025年部門財務總收入293,900,557.00元,其中:一般公共預算23,363,120.00元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理的收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入196,405,637.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入74,131,800.00元。

        與上年對比增加65,198,078.19元,主要原因分析:全局開展市場開拓(煤層氣、頁巖氣、干熱巖、災害地質、水文地質等)增加單位經營收入。

        (二)財政撥款收入情況

        2025年部門財政撥款收入23,363,120.00元,其中:本年收入23,363,120.00元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款23,363,120.00元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。

        與上年對比增加173,940.00元,主要原因分析:在職人員增減變化導致包干經費變化。

        四、預算單位支出情況

        2025年部門預算總支出293,900,557.00元。財政撥款安排支出23,363,120.00元,其中:基本支出23,363,120.00元,與上年對比增加173,940.00元,主要原因分析:在職人員增減變化導致包干經費變化;項目支出0.00元,與上年對比無變化,主要原因分析:我單位財政供養方式為經費包干政策,無財政撥款項目預算。

        財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休844,020.00元,主要用于單位離退休人員公用經費支出。

        社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出5,843,008.00元,主要用于繳納在職職工養老保險。

        社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出2,740,604.00元,主要用于繳納在職職工職業年金。

        社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出119,600.00元,主要用于繳納在職人員失業保險和工傷保險。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療847,821.00元,主要用于繳納在職人員醫療保險。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助580,000.00元,主要用于繳納公務員醫療補助。

        資源勘探工業信息等支出-資源勘探開發-煤炭勘探開采和洗選9,966,367.00元,主要用于部分在職人員的基本工資和公用經費支出。

        住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2,421,700.00元,主要用于繳納在職人員住房公積金。

        五、省對下專項轉移支付情況

        (一)與中央配套事項

        (二)按既定政策標準測算補助事項

        (三)經濟社會事業發展事項

        六、政府采購預算情況

        根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目65.00個,采購預算總額6,699,161.00元,其中:政府采購貨物預算6,699,161.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        點擊登錄查看部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        點擊登錄查看部門2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

        增減變化原因:無增減變化。

        (二)公務接待費

        點擊登錄查看部門2025年公務接待費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

        增減變化原因:2024年、2025年點擊登錄查看未安排一般公共預算財政撥款公務接待費支出預算,2024年、2025年公務接待費都安排在單位資金支出預算。

        (三)公務用車購置及運行維護費

        點擊登錄查看部門2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為6輛。

        增減變化原因:2024年、2025點擊登錄查看未安排一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費支出預算,2024年、2025年公務用車購置及運行維護費都安排在單位資金支出預算。

        八、重點項目預算績效目標情況

        點擊登錄查看2025年度沒有重點項目預算。

        九、其他公開信息

        (一)專業名詞解釋

        1. 基本支出:是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,按其性質分為人員經費和日常公用經費。

        2.項目支出:是指部門為完成特定的行政任務或事業發展專項計劃,在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

        3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

        (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

        點擊登錄查看部門2025年機關運行經費安排0.00元,與上年對比無變化,主要原因分析點擊登錄查看為事業單位,無機關運行經費預算安排。

        (三)國有資產占有使用情況

        截至****,點擊登錄查看部門資產總額419,838,448.29元,其中,流動資產303,812,275.90元,固定資產10,808,509.62元,對外投資及有價證券72,472,703.00元,在建工程0.00元,無形資產32,744,497.24元,其他資產462.53元。與上年相比,本年資產總額增加53,967,200.83元,其中固定資產減少553,072.70元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛7輛,賬面原值1,472,857.00元;報廢報損資產620項,賬面原值2,124,743.91元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入2,634,908.20元,其中出租資產33,764.31平方米,資產出租收入2,634,908.20元。鑒于截至****的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。

        附件:
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