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        關于靈璧縣2024年度本級預算執行和其他財政收支情況審計結果的新聞發布會

        安徽宿州 2025-11-07
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        附件附件

        發布人:靈璧縣****

        邀請媒體:拂曉報、靈璧融媒、靈璧發布

        發布時間:****下午3點

        發布地點:縣政府305會議室

        發布會通稿:

        同志們、朋友們,大家下午好!

        衷心感謝大家一直以來對審計工作的關注和支持。

        按照《中華人民共和國審計法》的規定,縣審計局對2024年度靈璧縣本級財政預算執行和其他財政收支情況進行了審計。

        2024年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大的監督支持下,財政工作聚焦落實政府工作目標,加力提效、真抓實干,積極做好財政資金管理,為縣域經濟高質量發展貢獻更多財政力量。

        --保障三保和民生支出

        一是加大民生投入力度。2024年全縣民生支出595512 萬元,占總支出的 87%。二是保障困難群眾基本生活。2024年共撥付困難群眾救助補助資金 35334.39 萬元。三是有效保障“三保”支出。堅持“三保”支出優先原則,足額編制“三保”支出年初預算,全年共保障“三保”支出420852.84萬元。

        --開展財會監督工作

        一是開展會計監督檢查工作,切實履行財政部門法定的會計監督職責,規范財政資金運行;二是對全縣所有預算單位開展預決算公開檢查;三是持續開展績效評估,開展了20個項目評價,3家部門整體評價。

        --加強資產規范管理

        一是國資管理持續規范。2024 年全縣納入監管平臺行政事業單位已達212家。二是在全縣范圍內開展行政事業性國有資產清理工作,持續做好固定資產報廢、處置等各項基礎工作。

        --規范政府采購行為

        一是規范政府采購,優化營商環境。不斷深化“放管服”改革,全面做好政府采購工作,2024 年共審核意向公開158個,公開率達100%。二是打造政府采購“陽光”交易,大力實施“互聯網+政府采購”,依托“安徽省政府采購網”,做好政府采購項目在線備案、審批和審核。

        一、縣級預算執行和財政管理審計情況

        (一)縣級預算執行總體情況

        2024年,全縣地方級一般公共預算收入年初預算184702萬元,實際完成161485萬元。2024年,全縣一般公共預算支出預算650127萬元,實際完成687321萬元。

        (二)審計發現的主要問題

        本次審計共發現預算編制、預算執行等6個方面問題,具體是:

        1.預算編制方面

        一是個別事項預決算數差額較大;二是部分上級提前下達的轉移支付資金未編入年初預算;三是漏編債務發行費用預算;四是個別單位未編制收入預算。

        2.預算執行方面

        一是政府性基金超支;二是預算支出執行進度不均衡;三是部分行政處罰決定執行不到位。

        3.財政管理方面

        一是滯留非稅收入;二是個別鎮被征地農民生活補助結余資金未退回縣****

        4.政策落實方面

        一是未及時調整住房公積金扣繳基數;二是不符合條件人員多享受補貼;三是部分人員不符合享受低保條件;四是部分困難群眾應享受未享受殯葬救助;五是部分醫院違規使用醫保基金。

        5.項目管理方面

        一是部分項目未批先建;二是個別項目超合同工期;三是建設單位落實造價管理主體責任不嚴;四是個別項目變更未履行審批程序,且未辦理竣工驗收手續等問題。

        6.其他方面

        一是個別單位房屋租賃收入未及時入賬;二是2024年部分鎮衛生院少收取家庭醫生簽約服務個人自付部分;三是個別單位固定資產卡片登記不實等問題。

        二、部門預算執行審計情況

        共實施了2個部門預算執行審計,發現問題具體如下:

        (一)預算管理方面。一是個別單位改變預算資金用途;二是個別單位公務接待費超預算支出;三是個別單位無依據發放值班費。

        (二)項目管理方面。一是以工代賑項目檔案管理不規范;二是對個別建設項目重大設計變更核查管理不到位;三是建設項目結算價款不實;四是人防工程閑置未投入使用;五是結算審計費用列支不規范;六是維修維護費支出標準高于市場行情;七是病險水閘除險加固工程在水土保持方案未經批準情況下即開工建設;八是個別工程項目經理和監理履約不到位等問題。

        (三)資金管理方面。一是調查補助未及時撥付到調查對象;二是水土保持補償費及水資源費等非稅收入未納入單位會計核算;三是水土保持補償費及水資源費收繳不到位。

        (四)內控管理方面。一是新增資產沒有及時進行登記;二是部分辦公設備未經徽采商城采購;三是部分差旅費報銷手續不齊全。

        三、財政銜接推進鄉村振興補助資金審計情況

        實施了對縣****

        一是部分財政銜接推進鄉村振興補助資金項目未按時投產運營;二是部分村薄殼山核桃項目管護不到位;三是個別工程超計劃工期;四是個別項目結余管材應退庫未退庫;五是部分職業培訓學校實際技能操作培訓課時不達標等問題。

        四、公共投資審計情況

        共實施了1個竣工決算審計、3個專項審計調查,發現的問題具體如下:

        未批先建;變更簽證審批手續不全;部分單體未竣工驗收即辦理結算審核;中標后未在規定時間內簽訂合同;清單、控制價編制滯后;建設單位對監理單位監管不到位;項目超概算;結算審核把關不嚴等問題。

        五、以前年度審計整改情況

        對本審計工作報告反映的具體審計情況,審計機關已依法作出處理,提出審計意見和建議,要求相關部門單位按期整改。相關被審計單位對審計指出的問題高度重視,堅持邊審邊改,有些問題在審計過程中已得到整改。下一步,縣審計局將會同有關部門加強督促,落實整改。縣政府將按有關規定,年底前向縣人大常委會報告全面整改情況。

        六、加強財政財務管理的意見

        (一)進一步提升預算編制精細化水平。

        (二)強化預算支出約束,認真執行支出預算,杜絕超預算支出的行為。

        (三)足額編制單位預算,規范單位經費報銷管理。

        (四)切實加強醫保基金管理,嚴格執行各項收費標準。

        (五)加強對中介機構結(決)算審核過程的監管,嚴格按照基本建設程序規定,進行結(決)算并管理建設工程。

        (六)完善制度,構建整改長效機制。

        謝謝大家!

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