為深入貫徹落實《行政事業單位內部控制規范》相關要求,進一步規范單位采購業務管理,強化采購環節風險防控,提升財政資金使用效益,切實筑牢我校內部控制防線,我校于4月17日組織開展三方詢價采購內控實操專項培訓。白瑪次仁校長主持,學校內部控制領導小組及工作小組全員參訓。
本次培訓嚴格對標行政事業單位內部控制、政府采購及財經管理相關制度規定,立足我校采購業務內控管理實際,摒棄純理論宣講,聚焦三方詢價采購全流程實操痛點、內控薄弱點、風險易發點展開專項培訓。建立《點擊登錄查看三方詢價標準作業程序(SOP)》,通過制度解讀、案例剖析、流程演示相結合的方式,將事業單位內控制衡性、合規性原則融入采購實操各環節,著力提升參訓人員內控合規意識與業務實操能力,推動采購內控要求全面落地。
我校內部控制領導小組結合行政事業單位內部控制建設工作要求,就強化三方詢價采購內控管理、規范采購業務操作作出重要指示,提出三點明確要求:
一是提高政治站位,壓實內控主體責任。全體人員要深刻認識事業單位內部控制建設的嚴肅性、重要性,牢固樹立內控合規意識,嚴格落實《行政事業單位內部控制規范》,各科室負責人要切實履行內控管理第一責任人職責,經辦人員、審核人員要各司其職、層層把關,將內控要求貫穿采購工作全過程。
二是嚴守內控規范,筑牢采購合規防線。必須嚴格按照我校內控工作要求,全面落實崗位分離、流程管控、審批把關等內控要求,絕不允許簡化流程、變通操作、違規采購,切實做到依規辦事、合規操作,保障采購業務合法合規。
三是強化內控監督,健全長效管控機制。單位內控監督科室要加大采購業務日常監督與專項核查力度,對違規操作、違反財經紀律的行為,嚴肅追責問責。同時持續優化單位內控管理制度,推動采購內控管控常態化、規范化,切實守護好財政資金安全。
培訓最后,常俊書記強調全體參訓人員要貫徹落實內部控制領導小組指示及我校內部控制各項要求,迅速推動培訓成果轉化,嚴格履行內控崗位責任,嚴守財經紀律與采購規范,主動加強內控知識學習,持續提升合規履職能力,全力推動單位采購內控管理提質增效,助力單位內部控制建設工作走深走實。
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一審一校:毛智慧
二審二校:毛智慧
三審三校:邊慶元
來源:財務室
編輯:游雪
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